関連法規ダイジェスト

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平成21年01月23日

「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について

金融庁から公表された「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」を受けて、追加されたQ&Aの内容等を踏まえ、主に次の事項のさらなる明確化を図るため見直しを行った。
・内部統制の重要な欠陥の判断について、補完統制、不備の潜在的な影響額の算定、重要な虚偽記載が発生する可能性の検討、不備が複数存在する場合の対応など
・内部監査人等の作業を利用する場合、その客観性、利用する程度や監査人が内部統制の整備・運用の検討を行う時期の留意点など
平成21年2月20日(金)まで意見募集。
監査・保証実務委員会報告第82号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

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